学校各职能处室、二级学院:
为进一步规范学校财务管理,提高资金使用效益,保障学校各项工作的顺利开展,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号),按照集团董事会要求及学校2025年度审计工作计划,学校纪监审计处决定自2025年3月24日起,对学校2024年度财务收支情况进行内部审计。现将有关事项通知如下:
一、审计范围及内容
1.审计时间范围:2024年1月1日至2024年12月31日。
2.审计业务范围:涵盖学校2024所有财务收支业务,包括各类收入(财政拨款、经营各项收入等)和支出(人员经费、各项目常运行经费、专项经费等),以及与财务收支相关的资产、负债和净资产情况。必要时对以前年度关联事项进行追溯审计。
二、审计组
组长:任征
审计组成员:李亚红、张米阳
三、审计纪律
审计期间,审计组将严格依法审计、廉洁审计和文明审计,接受全校教职工及学生对审计人员执行审计纪律情况的监督,同时接受与审计事项有关的情况反映和举报,反映和举报电话:0731-88560081,地址:科技楼317室。
请学校各职能处室、二级学院积极配合,根据审计组审计需求及时提供审计所需的资料。
特此通知。
湖南外国语职业学院纪监审计处
2025年3月24日